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2021年2024欧洲杯买球APP_欧洲杯赌注网站-现金网重点推荐:红十字会预算公开

来源:本站编辑 时间:2021-03-08 点击:

2021年部门预算信息公开目录
 
一、部门预算公开表
1、部门收支预算总表
2、部门基本支出预算
3、部门项目支出预算
4、部门预算政府经济分类表
5、部门“三公”及会议培训经费预算
6、部门基本情况表 
二、部门预算信息公开情况说明
1、部门职责及机构设置情况
2、部门预算安排的总体情况
3、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
4、预算绩效信息
5、政府采购预算情况
6、国有资产信息
7、名词解释
8、其他需要说明的事项

2024欧洲杯买球APP_欧洲杯赌注网站-现金网重点推荐:红十字会本级收支预算情况表
 
收支预算总表
4450012024欧洲杯买球APP_欧洲杯赌注网站-现金网重点推荐:红十字会本级 单位:万元
项  目代  码 预算收支项目 预算金额
  预算收入 115.19
1 一般公共预算拨款 115.19
  其中:财政拨款 115.19
     行政事业性收费  
     专项收入  
     国有资源(资产)有偿使用收入  
     政府住房基金收入  
     上级一般公共预算安排转移支付  
     一般债券  
     其他  
2 基金预算拨款  
  其中:政府性基金收入  
     专项债券对应项目专项收入  
     上级政府性基金预算安排转移支付  
     专项债券  
3 国有资本经营预算拨款  
  其中:国有资本经营收入  
     上级国有资本经营预算安排转移支付  
4 财政专户核拨  
5 其他来源收入(单位资金)  
  其中:事业收入  
     上级补助收入  
     附属单位上缴收入  
     事业单位经营收入  
     其他收入  
  预算支出 115.19
1 基本支出 110.19
  其中:人员经费 102.83
     日常公用经费 7.36
2 项目支出 5.00
 

人员经费预算
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功能分类科目编码 部门经济分类编码 政府经济分类编码 预算支出项目 资 金 来 源
合  计 一般公共  预算拨款 基金预算  拨款 财政专户  核拨 单位资金
      合计 102.83 102.83      
      一、工资福利支出 96.60 96.60      
2081601 30101 50501 1、基本工资 28.06 28.06      
      2、津贴补贴 6.09 6.09      
2081601 30102 50501 (1)地区附加津贴 0.12 0.12      
  30102   (2)艰苦边远地区津贴          
      (3)(特殊)岗位津贴(补贴)          
  30102       1)国家出台与实际天数无关的岗位津贴          
  30102       2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴          
  30102   (4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴          
2081601 30102 50501 (5)在职人员住宅取暖补贴 4.67 4.67      
2081601 30102 50501 (6)在职人员物业服务补贴 1.30 1.30      
  30102   (7)上述项目之外的津贴补贴          
      3、奖金 13.72 13.72      
  30103   (1) 在职人员十三月工资          
2081601 30103 50501 (2)在职精神文明奖 7.42 7.42      
2081601 30103 50501 (3)在职目标绩效奖 6.30 6.30      
      4、绩效工资 19.64 19.64      
2081601 30107 50501 (1)基础绩效工资 12.18 12.18      
2081601 30107 50501 (2)奖励绩效工资 7.46 7.46      
  30107   (3)应纳入绩效工资的津贴补贴          
  30101   5、非银行化单位人员工资(含津贴、补贴)          
  30101   6、银行化单位非上卡人员工资(含津贴、补贴)          
      7、社会保障缴费 10.32 10.32      
2080505 30108 50501 (1)基本养老保险费 9.34 9.34      
  30109   (2)职业年金缴费          
  30110   (3)基本医疗保险费          
  30111   (4)公务员医疗补助          
2101101 30112 50501 (5)事业单位补充医疗保险费 0.16 0.16      
  30112   (6)大病医疗保险费          
  30112   (7)事业单位失业保险费          
2101101 30112 50501 (8)工伤保险费 0.41 0.41      
2081601 30112 50501 (9)其他社保缴费 0.41 0.41      
2210201 30113 50501 8、住房公积金 5.73 5.73      
      9、其他工资福利支出 13.04 13.04      
2081601 30199 50501 (1)长期聘用人员和长期临时工工资 13.04 13.04      
  30199   (2)长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金          
  30199   (3)长期聘用人员奖励(含精神文明奖、目标绩效奖)          
  30199   (4)病假两个月以上职工的工资          
  30199   (5)其他          
      二、对个人和家庭的补助 6.23 6.23      
      1、离休费          
  30301   (1)离休金          
  30301   (2)离休人员补贴          
  30301   (3)离休人员特殊补贴          
  30301   (4)离休人员住宅取暖补贴          
  30301   (5)离休人员物业服务补贴          
  30301   (6)离休人员年终一次性慰问金          
  30301   (7)离休人员生活补贴          
  30301   (8)离休人员生活补助          
  30301   (9)离休人员上述项目之外的补贴(加发)          
      2、退休费 6.23 6.23      
  30302   (1)退休金          
  30302   (2)退休人员补贴          
  30302   (3)退休人员特殊补贴          
2080501 30302 50905 (4)退休人员住宅取暖补贴 1.47 1.47      
  30302   (5)退休人员物业服务补贴          
2080501 30302 50905 (6)退休人员年终一次性慰问金 0.84 0.84      
2080501 30302 50905 (7)退休人员生活补贴 2.12 2.12      
2080501 30302 50905 (8)退休人员生活补助 1.80 1.80      
  30302   (9)退休人员上述项目之外的补贴(加发)          
      3、退职(役)费          
  30303   (1)退职生活费          
  30303   (2)退职人员补贴          
  30303   (3)退职人员特殊补贴          
  30303   (4)退职人员住宅取暖补贴          
  30303   (5)退职人员物业服务补贴          
  30303   (6)退职人员年终一次性慰问金          
  30303   (7)退职人员生活补贴          
  30303   (8)退职人员生活补助          
  30303   (9)退职人员上述项目之外的补贴(加发)          
  30304   4、抚恤金          
  30305   5、生活补助          
  30308   6、助学金          
      7、奖励金          
  30309   (1)独生子女父母奖励          
  30309   (2)其他奖励金          
  30399   8、其他对个人和家庭的补助支出          
 

日常公用经费预算
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功能分类科目编码 部门经济分类编码 政府经济分类编码 预算支出项目 资 金 来 源
合  计 一般公共  预算拨款 基金预算  拨款 财政专户  核拨 单位资金
      合计 7.36 7.36      
      1、基础定额项目 5.53 5.53      
2081601 30201 50502 (1)办公费 2.16 2.16      
  30205   (2)水费          
  30206   (3)电费          
      (4)邮电费 0.18 0.18      
  30207     1)公务移动通讯费用补贴          
2081601 30207 50502   2)其他邮电费 0.18 0.18      
2081601 30208 50502 (5)办公取暖费 0.50 0.50      
  30209   (6)物业管理费          
2081601 30211 50502 (7)差旅费 0.53 0.53      
  30213   (8)维修(护)费          
  30215   (9)会议费          
  31002   (10)办公设备购置费          
      (11)因公出国(境)费用          
  3021201      1)教学科研人员因公出国(境)费          
  3021202      2)其他因公出国(境)费          
      (12)公务用车运行维护费 0.70 0.70      
2081601 30231 50502    1)燃料费 0.30 0.30      
2081601 30231 50502    2)维修费 0.40 0.40      
  30231      3)保险费          
  30231      4)其他运行维护费          
      (13)离退休干部经费 0.38 0.38      
  30299      1)离休干部公用经费          
  30299      2)离休干部特需费          
  30299      3)离休干部住宅公用电话费          
  30299      4)离休人员福利费          
2080501 30299 50502    5)退休干部公用经费 0.10 0.10      
2080501 30299 50502    6)退休干部特需费 0.03 0.03      
  30299      7)退休干部住宅公用电话费          
2080501 30299 50502    8)退休人员福利费 0.25 0.25      
  30299      9)退职人员福利费          
  30299     10)离休干部参观休养经费          
2081601 30239 50502 (14)公务交通补贴(其他交通费) 1.08 1.08      
  30202   (15)印刷费          
  30203   (16)咨询费          
  30204   (17)手续费          
  30214   (18)租赁费          
  30218   (19)专用材料费          
  30224   (20)被装购置费          
  30225   (21)专用燃料费          
  30226   (22)劳务费          
  30227   (23)委托业务费          
  30299   (24)其他业务费          
      2、按规定比例计提项目 1.83 1.83      
  30216   (1)培训费          
2081601 30217 50502 (2)公务接待费 0.11 0.11      
2081601 30228 50502 (3)工会经费 0.79 0.79      
2081601 30229 50502 (4)福利费 0.83 0.83      
2081601 30299 50502 (5)党组织活动经费 0.10 0.10      
      3、特殊因素项目          
  30209   (1)业务用房运行费          
  30209   (2)办公用房运行补助          
  30213   (3)网络运行维护费          
  30202   (4)大宗印刷费          
  30207   (5)专项邮电费          
  31003   (6)专项购置费          
  30231   (7)执法执勤及特种业务车辆运行费          
  30201   (8)临时办公室经费          
  30206   (9)中央空调及电梯运行费          
  30299   (10)不可预见费          
  30226   (11)法律顾问工作经费          
 

项目支出预算
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项目名称 功能分类科目编码 项目类型 资 金 来 源
大类 小类 合 计 一般公共  预算拨款 基金预算  拨款 国有资本经营预算拨款 财政专户  核拨 单位资金
合计       5.00 5.00        
高校大学生应急救护初级培训班 2081699 专项业务项目 专项公用 5.00 5.00        
 

单位预算政府经济分类表
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政府经济分类 资 金 来 源
合计 一般公共预算 拨款 基金预算拨款 国有资本经营 预算拨款 财政专户核拨 单位资金
合  计 115.19 115.19        
501机关工资福利支出            
502机关商品和服务支出            
503机关资本性支出(一)            
504机关资本性支出(二)            
505对事业单位经常性补助 108.96 108.96        
506对事业单位资本性补助            
507对企业补助            
508对企业资本性支出            
509对个人和家庭的补助 6.23 6.23        
511债务利息及费用支出            
513转移性支出            
599其他支出            
 

“三公”及会议培训经费预算
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支出内容 资 金 来 源
合计 一般公共预算  拨款 基金预算拨款 国有资本经营  预算拨款 财政专户核拨 单位资金
合计 0.81 0.81        
三公经费小计 0.81 0.81        
一、因公出国(境)费            
二、公务用车购置及运维费 0.70 0.70        
    其中:公务用车购置费            
          公务用车运行维护费 0.70 0.70        
三、公务接待费 0.11 0.11        
四、会议费            
五、培训费            
 

 
 

部门项目支出预算
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项目名称 项目承担单位 功能分类科目编码 项目类型 资 金 来 源
大类 小类 合 计 一般公共预算拨款 基金预算 拨款 国有资本经营预算拨款 财政专户 核拨 单位资金
合计         5.00 5.00        
1、高校大学生应急救护初级培训班 2024欧洲杯买球APP_欧洲杯赌注网站-现金网重点推荐:红十字会本级 2081699 专项业务项目 专项公用 5.00 5.00        
 
2024欧洲杯买球APP_欧洲杯赌注网站-现金网重点推荐:红十字会2021年部门预算信息公开情况说明
 
一、部 门 职 责:

 
根据《2024欧洲杯买球APP_欧洲杯赌注网站-现金网重点推荐:红十字会职能配置、内设机构和人员编制规定》, 2024欧洲杯买球APP_欧洲杯赌注网站-现金网重点推荐:红十字会的主要职责是:
(一)依据《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》,组织贯彻实施指导各县区各单位红十字会开展全市性活动,推动各项红十字工作的开展。
(二)开展救援、救灾的相关工作,建立健全红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中,对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。
(三)开展人道领域内的社区服务和社会公益活动;开展应急救护培训,普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识,组织志愿者参与现场救护。
(四)依法开展募捐筹资活动,提高红十字会人道救助能力;完善城乡红十字人道服务体系,面向困难群体开展人道救助工作。
(五)依法参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作,参与开展造血干细胞捐献工作。
(六)组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作,开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。
(七)在中国红十字会总会的指导下,加强与国际红十字组织的友好合作与交流;协助政府开展对台工作,促进两岸红十字组织的交流、合作;宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书,并依照有关规定开展工作。
(八)协助政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
(九)完成市委、市政府交办的其他有关工作。
机构设置:
部门机构设置情况
单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式  
 
2024欧洲杯买球APP_欧洲杯赌注网站-现金网重点推荐:红十字会本级 事业 副处(地)级 财政性资金基本保证  
2024欧洲杯买球APP_欧洲杯赌注网站-现金网重点推荐:少儿医疗互助金管理办公室 事业 正科(地)级 财政性资金基本保证  
内设机构
2024欧洲杯买球APP_欧洲杯赌注网站-现金网重点推荐:红十字会内设机构包括少儿医疗互助金管理办公室、业务部、办公室、财务部。
1.3预算单位构成情况
预算单位构成为市本级部门预算。
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定,目前我市部门预算的编制实行综合预算管理,即全部收入和支出都反映在预算中。2024欧洲杯买球APP_欧洲杯赌注网站-现金网重点推荐:红十字会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。
2024欧洲杯买球APP_欧洲杯赌注网站-现金网重点推荐:红十字会2021年预算收入合计为115.19万元,较上年减少2.2万元(上年117.39万元)减少1.91%。主要原因:项目经费预算收入较上年减少,使总收入较上年减少。其中:财政拨款基本支出人员经费102.83万元,较上年增加1.75万元(上年101.08万元),增加4.87%。原因为:提高工资标准和社会保障缴费标准使得人员经费较上年有所增加;公用经费7.36万元,较上年增加1.35万元(上年6.01万元),增加15.35%。原因为:上年公用经费单位申报出国经费预算1.62万元,财政按规定预留扣除,本年未申报出国经费,不存在预算批复时预留扣除出国经费。财政拨款专项公务运转和专项项目支出预算5万元,较上年减少5.3万元(上年10.3万元),减少52.84%,原因为:本年只批复一个高校大学生应急救护培训项目。上级补助收入 0 元,较上年没有变化;事业收入元,较上年没有变化;其他收入  0  元,较上年没有变化。
本年支出合计115.19万元,较上年减少2.2万元(上年117.39万元)减少1.91%。其中:基本支出110.19万元,较上年增加3.1万元(上年107.09万元),增加2.89%,包括人员经费支出102.83万元,较上年增加1.75万元,增加1.73%;公用经费支出7.36万元,较上年减少1.35万元(上年6.01万元),减少22.46%。;项目支出5万元,较上年减少5.3万元(上年10.3万元),减少51.46%。本年预算支出增减变化原因:同收入增减变化原因。
三、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2021年,我市财政拨款“三公”经费预算安排0.81万元,其中公务用车购置及运维费0.7万元(公务用车运维费0.7万元);公务接待费0.11万元。与上年相比无增减变化。具体支出情况如下:(一)公务用车购置及运行维护费支出 0.7万元,与上年相比无增减变化。①公务用车购置支出0万元,保持上年水平,无增加变化。②公务用车运行维护费支出0.7万元,与上年相比无增减变化。(二)公务接待费支出 0.11 万元,保持上年水平,无增加变化。(三))因公出国(境)费预算支出 0 万元,较上年预算减少1.6万元(上年预算申报1.6万元),减少100%。原因为:本年无因公出国(境)情况预算申报,无参加其他单位组织的因公出国(境)预算安排。
   公务车辆购置及保有情况:2021年公务用车购置预算 0 辆,2020年末公务用车保有量 1 辆。
四、预算绩效信息文本
第一部分  总体绩效目标
(一)部门职责及机构设置情况
部门职责:
(一)依据《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》,组织贯彻实施《河北省实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》和《2024欧洲杯买球APP_欧洲杯赌注网站-现金网重点推荐:红十字会组织规程》,指导各县区各单位红十字会开展全市性活动,推动各项红十字工作的开展。
(二)开展救援、救灾的相关工作,建立健全红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中,对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。
(三)开展人道领域内的社区服务和社会公益活动;开展应急救护培训,普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识,组织志愿者参与现场救护。
(四)依法开展募捐筹资活动,提高红十字会人道救助能力;完善城乡红十字人道服务体系,面向困难群体开展人道救助工作。
(五)依法参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作,参与开展造血干细胞捐献工作。
(六)组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作,开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。
(七)在中国红十字会总会的指导下,加强与国际红十字组织的友好合作与交流;协助政府开展对台工作,促进两岸红十字组织的交流、合作;宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书,并依照有关规定开展工作。
(八)协助政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
(九)完成市委、市政府交办的其他有关工作。
(二)部门机构设置情况
机构设置:
2024欧洲杯买球APP_欧洲杯赌注网站-现金网重点推荐:红十字会,为市政府管理的事业单位,机构规格相当副处级;经费形式为财政性资金基本保证;核定事业编6名;专职副会长一名(副处级)。
二、分项绩效目标
1、健全红十字应急救护培训长效机制。
绩效目标:持续推进应急救护培训“进社区、进农村、进学校、进企业、进机关”工作,扩大应急救护知识在群众中的普及率,提升群众自我保护和应急逃生能力,增强自救互救能力,降低人民群众伤残率、致死率。
绩效指标:为全市红十字会系统培训师资30名左右,继续开展高校大学生应急救护培训,全年培训救护师资、初级救护员、大学新生1500名;普及应急救护知识和技能。
2、开展人道救助工作。
绩效目标:通过社会团体、个人等捐赠资金的注入引导社会爱心善款的参与,加强人道资源动员,广泛开展人道关爱和社会救助。使更多的贫困家庭、患病人员得到救助。
绩效指标:增强人道资源动员能力,广泛吸引社会爱心人士(企业)共同参与,募集社会资金与财政投入资金比例达到1:1以上;加大救助力度,全年救助人数达到100人次以上。
3、加强造血干细胞、遗体和人体器官捐献工作。
绩效目标:建立了无偿献血和捐献造血干细胞协同共进机制,做好造血干细胞志愿捐献者的招募和血样采集及对配型成功后志愿捐献者初筛、再动员、高分辨、体检和干细胞捐献工作,抓好入库数据的随访质控,扩大库容量、提高出库率,加强京津冀协同发展,举办交流培训活动,提高业务技能;持续依法推动遗体和人体器官捐献工作。挽救更多重症患者,为和谐社会做出更大贡献。
绩效指标:促进干细胞、器官、遗体捐献例数达90%以上,挽救数百人重症患者生命,为他们带来生的希望。
4、扩大对外交流,做好红十字青少年及志愿服务工作。
绩效目标:积极参与“博爱燕赵 火热青春”高校红十字志愿服务活动项目,不继加强红十志愿者服务工作,开展“中韩红十字青少年交流营”、“京津冀红十字青少年交流营”及台湾地区红十字青少年交流活动,增进中韩红十字青少年友谊,推动红十字青少年身心健康全面发展,扩大红十字会的对外交流合作。
绩效指标:组织各高校志愿服务活动项目5个以上,志愿者登记注册突破1万人,参与志愿服务人次达到500人次,举办1期青少年交流活动,开展1-2次对外交流。
5、参与养老服务人员知识技能培训。
绩效目标:参与养老服务人员知识技能培训、开展红十字养老服务志愿服务、推动红十字养老照护师资队伍专业化和职业化。
绩效指标:举办一期养老照护师资培训班,培训养老照护师资30人,增强养老照护专业技能,巩固和扩大培训成果,提高红十字志愿者积极参与养老服务事业。
6、加强红十字精神传播,扩大红十字会的影响力。
绩效目标:抓住重要节点、重大活动、重点工作和先进典型加强宣传,积极与承德广播电视台、承德新闻网、长城网等主流媒体开展合作,加大人道传播力度,扩大红十字会社会影响力,引导社会公众了解红十字会工作,使越来越多的社会公众了解、参与到2024欧洲杯买球APP_欧洲杯赌注网站-现金网重点推荐:中来。弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神。
绩效指标:加强与媒体合作,举办红十字会重要节点、重大活动的宣传活动,进一步扩大宣传面,在各类媒体报道200余篇次以上。
7、推动监事会组织体系建设。
绩效目标:完善工作机制,推动下级红十字会建立监事会,建立健全红十字会系统监督工作机制,提高监督治理水平,提升社会公信力。
绩效指标:组织召开新一届换届会议,会议产生新一届理事会、监事会。
三、工作保障措施
1、完善制度建设、强化内部监督,提高预算执行力、规范财务管理。进一步加强财务管理,坚持问题导向,注重从严从实,注重发现和总结规律性的措施,完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障等制度,建立健全长期管用的制度,从而使各项财务工作有章可循,有章必循;通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、细化预算编制、为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础;规范资产管理,严格审批程序,加强固定资产登记、使用和报废处置管理,做到支出合理,物尽其用;加强内部监督,对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导,对会计资料进行内部审计,并配合做好审计、财政监督等外部监督工作,确保财政资金安全有效。
2、加强绩效运行监控、做好绩效自评。按要求开展绩效运行监控,发现问题及时采取措施,确保绩效目标如期保质实现。严格按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作,对评价中发现的问题及时整改,调整优化支出结构,提高财政资金使用效益。强化绩效管理,进一步完善“三重一大”制度审批流程,大额资金的使用,必须经集体讨论做出决定;引入专业性、客观性评估机制,及时开展第三方审计、绩效评估工作。
3、加强宣传培训,提高综合业务能力。加强人员培训,提高本部门职工业务素质。加大宣传力度,强化全体干部预算绩效管理意识,促进预算绩效管理水平进一步提升。实施干部职工全员绩效管理和项目执行全程绩效管理,及时制定目标绩效管理实施方案,时时对照、事事参照,以目标绩效管理调动和提升干部职工的工作效率、项目的社会效益。

第二部分  专项资金绩效目标
1.    高校大学生应急救护初级培训专项资金绩效目标表
项目名称 高校大学生应急救护初级培训
年度申请资金额度
(万元)
5万元
资金支出计划(%) 3月底 6月底 10月底 12月底
0 40% 80% 100%



年度目标
按照2021年我省大学生救护师资培训班相关要求及《中国红十字会应急救护培训标准化工作手册》相关标准,计划培训高校30名左右(具体人数需根据当年高校大一报道新生数量而定)救护师资。培训内容主要涉及红十字运动基本知识、救护概论、心肺复苏、创伤救护、常见急症、意外伤害、突发事件、心理救援、救护教学、备课、试讲、考核等内容。组织培训合格成师资对高校大一全部新生开展红十字救护员培训及考核,合格者可取得红十字救护员证。



一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据
产出指标 数量指标 师资班培训期数 1-2期 工作计划
师资班培训人数 30人 工作计划
师资班培训开设课程数量 9门 中国红十字会救护师资   培训教学大纲
师资班培训出勤率 ≥90% 工作经验  工作计划
新生救护员班    培训人数 1500人 工作计划
新生救护员班培训开设课程数量 4门 中国红十字会救护师资培训教学大纲
质量指标 师资班培训期数完成率 ≥90% 工作计划
师资班培训人数完成率 ≥90% 工作计划
师资班培训考试合格率 ≥90% 工作计划
救护员培训完成率 ≥90% 工作计划
救护员培训考试合格率 ≥90% 工作计划
时效指标 师资培训和救护员培训工作全部结束 12月底之前 工作计划(受疫情防控常态化影响时间有不确定性)
成本指标 师资班培训人均成本      救护员培训人均成本 ≤300元/人 ≤50元/人 经验标准及预算
  社会效益
指标
培训内容对受训学员实际工作的提升效果 增强了高校师生的防灾减灾意识,提高其自救互救技能,实现救护培训“学有所教、学以致用”,确保大众面对突发事件能够沉着应对、快速反应、成功避险,确保伤病人员能够在第一时间、第一现场得到科学、有效的救护,切实减少人员伤亡,降低伤残率,最大限度保障生命安全和健康。 经验标准、调查问卷、   随机回访
可持续影响
指标
越多的人掌握急救知识,就越能提高患者的生存率和院前救治率,是一项利国利民的长远工作。 增强了高校师生的防灾减灾意识,提高其自救互救技能,增加了救护技能普及的范围,会有越来越多的人加入这支救护队伍。 国家有关部门方针政策倾向              我国文明程度的提升        人民救护意识的增强
满意度指标 服务对象
满意度指标
学生满意度 ≥90% 经验标准、调查问卷、   随机回访
教职工满意度 ≥90% 经验标准、调查问卷、   随机回访
五、政府采购预算情况
本部门无政府采购预算情况。
六、国有资产情况
截至 2020 年 12月31日,我单位资产总额(账面净值,下同) 167.63 万元,较上年增长 -4.54%。负债总额 149.02 万元 ,较上年增长 -5.56%。净资产 18.61万元 ,较上年增长 4.49 %。
流动资产 159.27 万元,较上年增 长 -3.43%,占资产总额 95.02%; 固定资产 46.03万元,较上年增长0.005 %, 占资产总额 27.45% 。土地、房屋及构筑物 0 万元,占固定资产的 0.00% (其中,房屋 0 万元,占固定资产的 0.00%) ; 通用设备 40.63万元,占 88.29 %(其中,车辆 14.31万元,占35.22% , 单价 50万(含)以上(不含车辆)设备 0万元,占 0.00%) ; 专用设备 0.71万元,占1.54%(单价100万(含)以上设备 0万元,占 0.00%) ; 文物和陈列品 0.34 万元,占0.07 % ; 图书档案 0 万元,占 0.00% ; 家具、用具、装具及动植物 4.35万元,占 9.45 % 。
2024欧洲杯买球APP_欧洲杯赌注网站-现金网重点推荐:红十字会部门2020年末国有资产变动情况:本年固定资产46.03万元,较上年增加0.26万元(上年末45.77万元),其中,通用设备备购置费40.63万元,家具、用具、装具及动植物购置费4.35万元,专用设备 0.71万元,文物和陈列品 0.34 万元。
 
部门固定资产占用情况表
编制部门:2024欧洲杯买球APP_欧洲杯赌注网站-现金网重点推荐:红十字会 截止时间:2020年12月31日
项目 数量 价值(金额单位:万元)
资产总额 130 46.03
1、通用设备 52 40.63
其中:车辆 1 14.31
2、家具、用具、装具及动植物 75 4.35
3、专用设备 2 0.71
4、陈列品 1 0.34

七、相关专业性较强的名词解释
(一)、一般财政预算收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(三)、基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(四)、项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出
(五)、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(六)、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、其他需说明的事项
本部门无其他需说明的事项。